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篇:业务部岗位职责

业务部经理岗位职责

1、在总经理领导下全面主持业务部工作,主管公司各项工程业务洽谈与客户咨询服务工作,爱岗敬业。务实创新,开拓进取。

2、贯彻执行公司的各项决议,并带头遵守各项规章制度。

3、团结本部员工努力完成公司下达的各项业务洽谈任务,做好客户的咨询服务和协调联系工作,准确、及时地将客户的施工要求与意见回馈设计部、工程部以便按客户要求予以施工。

4、工程完工后必须及时通知客户现场验收,如有不符合客户施工内容要求的地方,应及时通知工程部安排工人整改。对客户新增施工内容加以施工,同时应配合工程部追加工程款。

5、按照施工合同规定及时催收工程进度款,工程竣工经客户验收合格后,应及时收取工程尾款。

6、努力学习与专研,不断提高自己的思想觉悟及业务水平。

7、做好本部的周工作计划与小结,不断经验,改进管理方法,以提高工作效率。

8、努力完成总经理交赋的其它工作。

业务代表岗位职责

1、在部门经理领导下负责做好公司各项工程业务洽谈与客户的联系、施工信息的回馈和工程款的收取等工作。

2、努力完成公司下达的各项业务洽谈任务,做好客户的咨询服务工作以及客户与公司各部门的协调联系工作。

3、配合工程部做好工程的整改与客户的后续服务工作。

4、在部门经理的安排下及时催收工程进度款和工程尾款

5、努力学习与专研,不断提高自己的思想觉悟及业务水平。

6、做好本部的周工作计划与小结,不断总结经验,改进管理方法,以提高工作效率。

7、努力完成部门经理交赋的其它工作。

第2篇:业务部岗位职责

业务发展部岗位职责

(一)经理岗

1、贯彻执行国家金融方针、政策、法规和业务规章制度,协助分管领导管理信贷、存款、计划工作。

2、加强调查研究,注意分析经济和金融形势变化,搞好经济预测,掌握存款、贷款业务发展情况,及时向领导反映汇报,提出业务发展合理化建议。

3、加强对现金管理、利率政策执行情况的检查、监督。

4、做好审批权限内的贷款项目评估、贷前调查、贷中审查、贷后检查工作,对超权限的提出初审意见,报主管领导或审贷小组审批。

5、负责联社贷款的清收工作和风险资产管理工作。

6、监督基层信贷员贷款操作程序,促进贷款管理规范化,加强对贷款用途及其效益检查,发现问题及时帮助纠正,有效防范贷款风险。

7、指导信用社积极组织农村企事业单位存款,优化存款结构,降低资金成本;加强现金管理,及时组织现金回笼;帮助疏通结算渠道,拓宽存款业务领域。

8、全面、系统地搜集、整理全辖信用社信贷统计资料和有关经济资料,汇总全辖信贷类报表。配合有关部门建立和维护统计资料数据库,帮助和辅导信用社做好信贷统计工作。

9、完成领导交办的其它工作任务。

(二)副经理岗位职责

协助经理主持业务发展部工作。

1、负责组织本部人员对基层职工的业务辅导、业务培训工作。

2、负责对农村信用社存款业务、贷款业务和现金计划工作进行指导、监督和检查。及时调查了解和解决业务工作中存在的问题。

3、审核现金投放,督促信贷业务按计划实现,并组织开展信贷、现金检查。

4、负责全辖资金的调度,做好信用社之间资金余缺的调剂和联社业务资金的拆出、拆入工作。

5、负责对全辖信贷业务的经营机构,存、贷款利率及上下浮动执行情况进行检查。

6、积极参与人民银行安排的存款、信贷和货币流通调查,及时向人民银行有关部门反映业

务运行和经济工作中的问题。

(三)综合岗岗位职责

综合岗在经理的领导下负责业务发展部综合管理工作。

1、负责协调本部门各岗位之间的业务发展工作。

2、负责本部门综合资料的整理和完善。

3、负责本部门对外宣传协调和接待工作。

4、负责搞好本部门各岗位的后勤保障工作,促进业务发展的整体协调。

5、完成部门经理交待的临时性工作。

(四)资金组织岗岗位职责

1、在经理的领导下,制定年度资金组织计划,做好资金需求预测。

2、负责资金组织市场产品开发,努力培育存款大户和“黄金客户”。

3、制定资金组织考核计划和责任目标并督促各部门、各基层社抓好落实。

4、完善资金组织材料收集、整理和归档,及时掌握客户信息。

5、配合联社相关部门做好资金组织宣传工作。

6、完成部门经理和联社领导交办的其他工作。

(五)业务开拓岗岗位职责

1、拟定联社业务拓展计划并组织实施。

2、合理分解拓展任务,确保拓展任务的完成。

3、负责联社业务拓展工作的协调、核察、监管,完成各项拓展指标。

4、对全社市场开发、信贷产品开发进行深入研究,负责开发成本、效益的预测和评估。

5、对所开发产品、组织产品开发活动进行策划和报批,并指导实施。

6、负责重大产品开发活动的谈判工作以及业务拓展相关的其他重要谈判工作,并具体签订合同。

7、总结业务拓展经验,开展例行培训以及日常管理。

8、上级交办的其他事项。

(六)票据业务岗岗位职责

在业务发展部经理的领导下,负责全社票据业务工作。

1、根据人民银行、省联社关于票据工作的有关要求,做好票据业务资料的整理和收集,完善票据业务手续,坚持合法、合规开展票据业务。

2、负责收集各基层社央行票据置换不良资产清收和置换情况,及时调整不良资产占用形态。

3、制定票据业务考核办法,报部门负责人审核,经联社领导同意后,组织实施,并监督各社(网点)抓好落实。

(七)银行卡业务岗岗位职责

在业务发展部经理的领导下,负责全社银行卡业务工作。

1、根据银行卡各项业务标准、运作规范及管理办法开展全县农村信用社的各项业务。

2、开展“银联”品牌在本地区的宣传推广和银行卡及其应用新产品的市场营销工作,推广普及“银联”标准“信合”卡。

3、组织对市场服务规范、终端机具维护、业务操作规程的培训工作。

4、收集、整理、反馈客户意见,为成员机构、联网商户和行业客户提供技术支持和专业咨询服务。

5、完成联社领导交办的其他工作。

(八)贷款审批岗岗位职责

1、认真贯彻执行党和国家的经济、金融方针、政策和信贷政策、制度、办法和工作部署。

2、负责全县农村信用社上报的贷款资料的审查和把关。确保贷前调查资料的真实性和完整性。

3、参与联社审贷委员会大额贷款的审查和审批,并做好审贷纪录。

4、根据信贷资产监测管理办法,按月分旬做好信贷资产记载,准确反映贷款占用形态,对逾期和催收贷款分户制出催收计划及实施具体措施。

5、做好各信用社(营业部)对贷款企业的信用等级评定工作和贷款风险度测试工作,准确及时报送信贷各种统计报表,报送年(半年)度工作总结,专题调查。

6、建立完善信贷审批档案,对文件、报表、资料、借款合同及附件资料收集齐全,分类归档,并按信贷档案内容按时、准确建立贷款企业经济档案。

7、积极组织信贷人员的业务技能培训

8、完成领导交办的其他工作。

第3篇:业务部岗位职责

业务部岗位职责

业务经理:

1)根据公司的经营计划,制定和分析各部门业务指标,组织员工完成各项经

营项目。

2)及时发现和调整部门出勤,业绩,离职,情绪等问题。

3)分析业绩数据报表,制定提高业绩的方式方法,并且实施和改正。

4)业务主管如因特殊原因不在业务现场,替代执行业务主管所有的工作职责。

5)及时发现资料的效益,一旦发现异常及时反馈给数据负责人,做最大效益的调整。

6)管理好部门内部资料的使用率,及时发现和杜绝浪费和私藏资料的行为。

7)配合培训工作的正常进行。

8)负责本部门与其他部门的对接工作。

9)教导和提高主管的业务管理能力。

10)保管所在区域的门禁钥匙,管理好区域范围内的财务。

11)完成每日业绩报表。

12)积极提高自我的危机意识,配合公司做出的人事调令。

13)利用业务时间,提高自己对其他部门,特别是招商区块的见解。

业务组长,储干:

1)根据各组经营计划要求,保质保量地完成各项业务指标。

2)合理安排人员的排休和请假制度,休假的填写《请假、休息申请单》提报给该单位主管。

3)宣达并且提醒和督促员工遵守公司日常规定。

4)做好公司的决定和执行通告的传达。

5)每日总结小组业绩报备给该单位主管。

6)关注人员的心态情绪问题,及时的激励和调整,酌情报备

7)帮助和教导,提高员工的职业水平。

8)学会自我要求,积极提高自我工作水平,进一步提升公司向心力,管理并且培养团队合作能力。

业务部员工:

1)根据小组的工作安排,做好每日每月的业务工作,保质保量的完成各项

业务指标。

2)遵守公司话务部的规章制度及考勤制度。

3)真实的完成每日工作内容。

4)服从组长和主管工作安排。

5)如有遇到任何工作上的问题皆报备到小组组长,不可越级报备。

注:各部门负责人需要有强烈的工作热情和责任感,能承受较强的工作压力,能自我约束,

严格要求自己,以自己在工作上的表现去感染团队,提高自身素质,取得最大可能的发展。

第4篇:业务部主任岗位职责1.负责本科各项工作,制订工作计划并组织实施。2.抓好本科人员的思想工作和业务学习。3.做好授信业务管理工作。4.完成领导交办的其他工作。

第5篇:业务部部长岗位职责1.在馆领导的行政领导、业务指导下,做好本部门的行政、业务和职工思想工作。2.协助馆领导做好业务管理工作。负责文艺创作,策划组织举办群众文化活动,组建示范性群众业余文艺团队,组织文艺科普知识培训、辅导,专业工作数据统计和业务档案材料收集、上报馆办公室等工作。3.根据省一级文化馆业务工作量化指标和文化馆业务工作计划制定业务部工作计划,预算、规章制度及实施细则。并负责组织实施,督促检查,保证按时完成各项工作任务。4.完成阶段性、单项性、年度性业务工作总结。业务部人员考核、评比、聘任等工作。并向馆领导报告,本部门成员述职。5.组织业务部开展文艺创作工作(包括自身创作)。6.联系团结广大业余爱好者,组建业余团队8支以上,并开展活动,发挥他们的积极作用。7.结合业务举办讲座、培训班每年20期以上。8.指导街文化站和基层各单位、社区、居民开展文化活动,每人每年60天次以上(包括本人)。并对口辅导2个街道文化站。9.负责文艺演出及活动的策划、组织、举办工作。10.配合馆领导组织安排馆业务人员及文化站业务人员参加业务研讨、学习、观摩、培训、交流活动。11.结合业务开展有偿服务。12.做好本部门安全、卫生、考勤工作。13.按月统计并汇报本部门工作完成情况,发现问题及时采取适当措施,不断改进工作,提高工作效率。14.配合馆领导做好与各区文化馆,省、市、区、街上下级有关群众文化单位、科室、人员和本馆各部门、人员关系,协调好各项工作。15.完成上级下达的工作任务和馆领导交办的临时工作。

第6篇:业务部经理岗位职责1.负责公司产品的渠道销售、市场的拓展和客户关系的维护。2.按要求完成本部门的销售额度,个人承担的销售额度。3.负责品牌渠道拓展、建立、管理、监控。4.为客户创造价值,为公司创造利润。

第7篇:担保业务部岗位职责

担保业务部岗位职责

(一)受理企业申贷书面申请,并对申贷企业提供资料进行审核。

(二)调查、评估相关资料是否具备担保的条件。

1、调查了解企业信用程度;

2、对项目的可行性报告进行评估、论证,确定项目是否符合国家的产业

政策,预测项目的发展前景;

3、委托中介机构对申贷企业反担保资产进行评估,对企业效益、管理水

平、进行审验,确定担保额度,预测企业的常带能力。

(三)向贷款协作银行出具“担保承诺”。

(四)与协作银行签订担保合同,再与企业签订反担保合同。

(五)跟踪调查资金用途及去向,看是否符合合同中规定的用途,否则应予以纠

正,并做好备忘录。

(六)准确及时地掌握专款使用期间资金运行效果,并及时向经理汇报。

(七)到期债务应及时敦促企业归还。

(八)当债务超期不能归还时还应向企业履行反担保合同。

(九)受理下岗再就业小额贷款申请,审核贷款条件,办理贷款担保手续。

(十)对外应加强同企业、汉融投资公司、银行间的联系;对内应加强与公司财

务、信息部门的联系,沟通信息,互相约束,共同控制风险。

(十一)本部人员应忠于职守,不断努力学习,精通业务,在工作中不允许有弄

虚作假的事和损害国家、集体的事发生。

第8篇:业务部经理岗位职责

业务部经理工作细则:

业务部经理工作流程→信息收集及分析→拜访客户→回访客户→送货收款→售后服务→宣传推广→信息反馈

1、信息收集及分析:

主要指市场档案的建立,包含消费者档案、经销商档案、零售商档案、公关环境档案、公关环境档案等。进入市场的前提是对以上信息有足量的收集与标准的分析,但这项工作是随着市场工作的开展而不断完善和丰富的。它是一项永不停止的工作。

2、拜访客户:

访前准备→观察分析→开场白→产品介绍→处理拒绝意见→促成→签约

3、回访客户:

及时、勤奋的回访客户,是巩固稳定忽然提升客户关系的最佳途径,经常地与客户联络,才能及时发现客户的不满而及时地有效消除,获得客户的大力支持。

4、发货收款和送货收款:

及时送货,并坚守公司回款的相关原则。做到没有货有钱、没有钱货带回(领导特批的除外),要知道,推迟付款是一般客户常用的伎俩,而且有了第一次,便必会有第二次,第三次……,一发而不可收拾。在这个时刻,业务员要敢于说不,善于说不为了公司利益领导特批了的也可以说不。因为领导不可能额责怪你把欠款变成现金。同时,为了减少款地障碍,业务员必须掌握客户回款的一些特点,比如:收款时间:比如一些地区借口忌讳上午收款;需掌握要点。如外地有人要货到付款可叫对方先付款可叫对方先付30%—50%预付定金,带货到达当地托运站(事先和托运站说好,款不清不发)打电话叫客户贷款提货,这样就不怕他欠款赖账了。

5、售后服务:

服务是赢得客户、巩固和扩大客户的重要手段,尤其在销售领域,做服务就是做销售,做销售就是做服务。业务员应重视售后的跟踪、沟通和维护等工作,用最大努力去追求客户的满意。在与客户沟通时,完善的售后服务也是谈判的重要筹码。

6、宣传推广:

地域促销活动:只要指区域内的各种促进销售的推广活动,要求考虑全面,组织缜密,执行到位,并有急事的跟踪和评估。口碑宣传:业务员应运用面对面的宣传,无空钻洞见孔插上的钉子精神。建立、扩大、强化良好的口碑宣传网络。 卖场气氛:专场的气氛往往能极大地促进销售

组成要素:POP色彩 音乐 服务人员行为在良好的POP设计和布置之外,选用良好的色彩音乐组合,而且通过培训、激励服务人员,使服务人员行为成为活的景观,通过POP、色彩、音乐、服务人员行为组合构成良好的卖场,也是业务员的重要职责。

7、信息反馈:

时刻注意搜集各种信息,并不断丰富完善客户档案。客户档案包含客户的经济性质、规模、客户网络范围、主营绩效、资信、经营管理者的个人背景等。在客户档案中尤其值得一提的是必须建立客户拜访录簿、客户进销记录簿、客户通讯录等。如此才能掌握客户资料,并为后续的工作做好充分准备。

业务部经理岗位职责:

工作职责:

1、在总经理的领导下,全面计划、安排、管理业务部工作,协助总经理制定公司总体发展计划以及战略目标。

2、协调与其他部门的沟通合作关系,协调公司各相关部门的资源,推动工作项目的实施。

3、制定业务部的工作规范、行为准则。

4、指导、检查、控制本部门各项工作的实施。

5、了解客户多方面信息,满足客户各种需求,接受并反映客户反馈信息。

6、建立和完善市场及客户信息收集、处理、交流及保密系统。

7、负责陪同主要客户进行项目现场考察、验收等工作。

8、指导及开展相应的公关及商务活动。

9、制定不同时期完成项目的广告宣传制作。

10、与合作方建立并保持正常稳定的关系,保证业务良好开展。

11、指导与拟写部门日常内外中英文工作往来函件,并给与决策。

12、对于突发事件的协调处理,解决客户对于部门员工及工作的疑问与投诉。

13、阶段性进行工作总结并完善部门工作制度及计划安排。

14、指导部门配合其他各部门进行公司资料档案的建立及整理。

15、在公司授权的范围内进行业务洽谈,完成报价部所涉及的各种表格、文件,并协助财务部作好催款等后续工作。

16、为公司提供准确产品行业定位,及时提供市场信息反馈。

17、指导组织部门人员接受最新业务知识与市场知识的相关培训。

18、配合人事部对市场人员的培训、考核、调配。

19、配合市场部业务主管的各项工作。 20、每日部门员工报告的信息整理。

21、改善部门员工的形象及礼仪。

22、整理部门员工每日工作汇报,合理分配工作。

23、负责公司全面形象的管理工作,根据公司产品营销条件进行市场定位和势态分析作出公司营销策略、方针的建议方案

24、搞好公司的产品宣传策划

25、组织合同评审工作

26、催收货款做好资金回笼及账款异常处理

27、负责产品的售后服务,负责接待客户并协助处理好客户投诉

28、负责客户的沟通和联系及潜在客户的开发

29、负责建立公司营销资料库

基建科科长岗位职责:

1、负责办理基建项目前、中、后期所有有关报批及报建手续;

2、负责工程质量、进度、资金控制的检查督促工作;

3、负责工程现场的文明、究全管理工作及项目的技术核定和有关现场签证;

4、负责与设计的联系工作,包括有关工艺管道、设备基础的图纸的设计工作;

5、负责监理与业主的工作联系,负责检查督促监理工作;

6、负责提出甲供材料质量、规格、品种的要求,参与调研和认定工作;

7、负责项目的用款申请,拨付工程进度款的编制、初审,并做好项目付款台账;

8、参加工程例会、工程协调会、图纸会审、工程验收会;

9、负责起草有关业主单位的工程文件、工程报告、会议纪要。

10、负责场场与设计、施工、材料供应、监理以外的单位的工作联系;

11、协助监理做好工程资料的收集、整理、送档工作;

12、协助监理做好现场的隐蔽工程、竣工工程的验收工作,参加现场工程检查;

13、负责向领导汇报施工现场阶段性工作、现场发生的工程施工问题;

14、负责施工现场各类问题的协调和办理工作;

15、负责工程计量、工程决算审核工作;

16、负责项目涉及的房屋产权证的办理工作;

17、负责工程竣工交付后的使用服务工作;

18、协助做好有关工程资料的归档工作;

19、完成领导交给的其它工作。

业务部经理产品成本核算的规定和方法

一、产品成本核算的内容

工业的生产过程,既是产品的生产过程,又是活劳动和物化劳动的消耗过程,工业企业在一定时期内(如一月、一季、一年)为进行生产活动所发生的全部费用,即用货币形式表现的生产耗费就是该时期的生产费。为生产一定种类和数量的产品所支出的生产费用总和,就是产品成本。

工业企业产品生产成本(或制造成本)的构成,包括生产过程中实际消耗的直接材料、直接工资、其他直接支出和制造费用。企业行政管理部门为管理和组织经营活动所发生的各项管理费用、为筹集资金而发生的财务费用、为销售产品而发生的销售费用等都作为期间费用,由当期收入中得到补偿,不计入产品的生产成本。

产品的成本是反映企业经营管理水平的一项综合性指标,企业生产过程中各项耗费是否得到有效控制,设备利用是否充分,劳动生产率的高低、产品质量的优劣都可以通过产品成本一指标表现出来。企业的成本核算过程,也是对产品成本的监督、管理过程,因此,企业的成本核算要适应企业管理的要求。

二、产品成本核算的要求

1、加强对生产费用的审核和控制成本核算作为成本管理的一个重要环节,首先应加强对生产费用的审核和控制,提供生产费用支出的真实资料。对不合理的开支,要坚决抵制;对超计划的费用开支,要按规定的审批手续办理;对各项浪费和损失,要查明原因,追究有关人员的责任。

2、正确划分费用支出界限。产品的生产成本是企业的一种费用支出,但企业发生的各项费用支出并不都属于产品的生产成本。

为了正确核算产品的生产成本,必须划清各项费用支出的界限。

A、正确划清资本支出和收益支出的界限。

B、正确划清产品生产费用支出与期间费用支出的界限。 C、正确划清各月份的费用界限。 D、正确划清各种产品的费用界限。 E、正确划清完工产品在产品的费用界限。

3、做好各项基础工作。产品成本核算工作较复杂,为了保证成本核算的及时和准确,必须做好各项基础工作。

A、建立和健全定额管理制度。

B、建立和健全材料的计量、收发、领退和盘点制度(包括在产品盘点制度)。 C、建立和健全原始记录。

D、正确确定成本核算工作的组织方式。

三、产品成本项目

为了便于归集生产费用,正确计算产品成本,需要对生产费用进行合理的分类。生产费用按经济用途划分,可将计入产品成本的生产费用分为忙乱下四个成本项目:

1、直接材料。直接材料包括企业生产经营过程中实消耗的原材料、辅助材料、备品配件、外购半成品、燃料、动力、包装物以及其他直接材料。

2、直接工资。直接工资包括企业直接从事产品生产人员的工资及福利费。

3、其他直接支出。其他直接支出包括直接于用产品生产的其他支出。

4、制造费用。制造费用包括企业各个生产车间为组织和管理生产所发生的各种费用。一般包括:生产单位管理人员工资,职工福利费,生产单位的固定资产折旧费,租入固定资产租赁费,修理费,机物料消耗,低值易耗品,取暖费,

水电费,办公费,差旅费,运输费,保险费,设计制图费,试验检验费,劳动保护费,季节费,修理期间的停工损失费以及其他制造费用。

将生产费用按经济用途划分为成本项目,便于反映产品在本的构成,可以考核各项费用定额或计划执行情况,查明费用节约或超支的原因,加强对成本的控制和管理,促使企业更有效地降低成本。

四、生产成本核算的一般程序

生产成本的核算是对生产费用支出和产品成本形成情况的核算。因此,生产成本核算的一般程序是:第一,生产费用的核算;第二,生产成本的计算。 生产费用核算,是根据经过审核的各项原始凭证汇集生产费用,进行生产费用的总分类核算和明细分类核算。然后,将汇集在有关费用账户中的费用再进行分配,分别分配给各成本核算对象。

生产成本的计算,是将通过生产费用核算分配到各成本计算对象上的费用进行整理,按成本项目归集并在此基础上进行产品成本计算。如本期投产的产品本期全部完工,则所归集的费用总数即为完工产品成本。如果期末有尚未完工的产品,则需采用适当方法将按成本项目归集起来的各项费用在完工产品和在产品间进行分配,计算出完工产品的成本。

任职人签字:

第9篇:公司业务部岗位职责

建行上饶分行公司业务部岗位职责

公司业务部是全行对公客户本外币业务的经营、管理部门。职责范围:对口省行公司业务、集团业务、机构业务、国际业务、投行业务、保全业务。职能:营销、管理、服务。包括:负责组织拟定对公业务和产品的中长期发展规划、年度经营计划,考核方案、并组织实施、分析、通报及考核。负责制定、完善、传导对公业务和产品的管理规章制度、实施细则及操作流程,加强合规经营和按章操作;组织开展辖内机构对公条线业务的管理及监控。制定并组织实施全行对公业务营销策略和计划,开展本部综合营销、交叉营销,牵头本级营销、实施上下级联动营销。负责本级信贷客户维护和信贷管理。审查、转报辖内机构贷款等材料。负责配合人力资源部,制定对公条线人员培训计划,并组织实施。负责收集、整理、分析对公业务相关信息,并向上级、行内各部门提供相关共享信息。负责对公业务相关系统维护和对辖内机构的指导、支持。

一、四级客户经理岗(蔡方喜)

协助行领导联系国际业务、机构业务、市外经委、市外管局。

二、经理岗(杨建军)

负责公司部全面工作,具体分管国际业务、保全业务,负责本级营销与机构协调工作。

三、副经理岗(蔡坤明)

协助经理工作,具体分管公司业务、集团业务,负责本级公司客户、集团客户营销及产品覆盖。

四、经理助理岗(阮旭敏)

协助经理工作,具体分管机构业务、投资银行业务,负责牵头、协调本级重点机构客户营销。

五、综合组

综合组主要是负责上传下达、综合计划的制定、督导、通报和考核、统计分析、印章管理、宣传报道、档案管理等综合性工作,以确保部务正常运转。

(一)综合岗一(张文芳)

1、研究制订并组织实施全行公司业务中长期发展规划、年度经营计划,并进行任务分解;负责制定全行对公业务和本部门员工考核方案,并具体牵头进行考核;

2、负责对公业务月度、季度、年度运营分析以及日常的业务监控、通报,研究制订促进对公业务健康发展的政策措施、建议和推动方案;具体负责账户营销、对公存款的分析、通报和推动方案工作。原则上每周不得少于一次。

3、负责公司业务工作总结、工作报告的草拟;

4、负责本部门部务会、机构负责人例会及有关公司业务会议的筹备、协调、记录、纪要工作;

5、负责公司条线及本部宣传报道工作;

6、对上级要求、部内工作布置及邮件处理情况进行协调、督办、通报;

7、负责配合人力部做好全行公司条线及本部培训计划、实施工作;

负责本部门物资和费用管理工作;

8、负责完成领导交办的其他工作。

与综合岗二互为AB角。

(二)综合岗二(尤祖平)

1、对口联系省分行公司部,负责省行公司部文件和邮件处理、系统管理和维护、信贷综合报表工作;

2、对口联系省分行保全部,负责全市分行及本部门保全口各项经办工作;

3、负责小企业贷款核入、贷款条件的落实审查。

4、负责贴现业务档案岗;负责本部门档案管理;

5、负责对公信贷的分析、通报和推动方案工作。原则上通报每周不得少于一次。

6、负责本部门办公设备管理工作;

7、负责本部门安全保卫、保密工作;

8、负责信贷管理跟踪预警系统工作;

9、负责应收账款系统和抵质押岗工作;

10、完成领导交办的其他工作。

与综合岗一互为AB角。

(三)综合岗三(容华波)

1、对口联系省分行国际业务部,负责全行国际业务的日常管理;掌握、梳理国际业务的政策、流程和相关规章制度;监督、检查国际业务经办机构的业务办理,负责国际业务的培训、上传下达工作;

2、负责对全市分行外汇业务的综合经营分析,撰写经营分析报告,负责收集、整理、分析与本部门职责相关的信息统计工作;

3、负责全行国际业务的计划分解和考核,指导、督促全行营销工作;负责本部国际业务的营销工作;

4、负责对口联系省分行国际业务部、市外管局;负责省行国际业务部的邮件、文件处理;

5、负责国际业务的分析、通报和推动方案工作。原则上通报每周不得少于一次。

6、负责完成领导交办的其他工作。

与综合岗四互为AB角。

(四)综合岗四(周白帆)

1、负责OA的处理,文件处理情况进行协调、督办、通报;

2、负责资金证明业务;

3、负责本部门用印的管理工作;

4、负责本部门考勤工作;

5、负责本部门网页的维护管理工作;

6、负责完成领导交办的其他工作。

与综合岗三互为AB角。

六、客户经理一组

(一)客户经理岗一(赵春兰)

1、协助分管经理对客户经理一组的牵头营销、督促协调和考核统计工作,并可根据工作情况,确定本组人员的AB角安排;

2、对口联系省分行投行部和票据中心。负责票据业务、投行、财务顾问费等中间业务产品和电子产品覆盖业务的计划、分析、通报、推动和考核工作;负责省行投行部和票据中心文件、邮件的处理;掌握我行投行业务和票据业务的政策、操作流程、产品、服务等并指导辖内机构和相关客户经理;原则上通报每周不得少于一次;

3、负责婺源、德兴、饶信的公司业务工作联系、小企业贷款受理和文件、邮件处理;

4、做好客户综合营销工作;

5、负责完成领导交办的其他工作。

(二)客户经理岗二(孔建明)

1、对口联系省分行审价中心,负责全行审价咨询管理和审查工作;

2、负责全行政府背景和房地产类信贷业务的指导、统计和本级营销工作;

3、做好客户综合营销工作;

4、负责贴现业务复审工作;

5、负责鄱阳、旭日、青云的公司业务工作联系、小企业贷款受理和文件、邮件处理;

6、负责完成领导交办的其他工作。

(三)客户经理岗三(郑成旺)

1、对口联系省分行公司部小企业中心,掌握我行对中小企业客户的政策、操作流程、产品、服务等并指导辖内机构和相关客户经理,负责省行小企业中心文件、邮件的处理以及全行小企业贷款的统计、分析、通报、考核工作,原则上通报每周不得少于一次;

2、做好客户综合营销工作;

3、负责横峰、铅山、中山、城中的公司业务工作联系、小企业贷款受理和文件、邮件处理;

4、负责完成领导交办的其他工作。

七、客户经理二组

(一)客户经理岗四(徐建华)

1、协助分管经理对客户经理二组的牵头营销、督促协调和考核统计工作,并可根据工作情况,确定本组人员的AB角安排;

2、对口联系省分行集团部,掌握我行集团客户的授信政策、操作流程、产品、服务等并指导辖内机构和相关客户经理;

3、牵头全行重点项目的信贷材料组织、指导和申报工作;

4、负责余干、万年、营业部、广信的公司业务工作联系、小企业贷款受理和文件、邮件处理;

5、做好客户综合营销工作;

6、负责完成领导交办的其他工作。

(五)客户经理岗五(李雅洁)

1、对口联系省分行机构业务部,负责省分行机构部文件、邮件的处理;负责机构业务的统计、分析、通报和推动工作;原则上通报每周不得少于一次;参与本级机构客户的营销、管理;

2、负责评估机构、保险机构的管理等相关事宜;

3、负责弋阳、铁路、台园的公司业务工作联系、小企业贷款受理和文件、邮件处理;

4、做好客户综合营销工作;

5、负责完成领导交办的其他工作。

(六)、客户经理岗六(陈杰)

1、掌握我行集团客户和机构客户的授信政策、操作流程、产品、服务等并指导辖内机构和相关客户经理;

2、参与全行重点项目的信贷材料组织、指导和申报工作;

3、做好客户综合营销工作;

4、负责广丰、玉山、三清的公司业务工作联系、小企业贷款受理和文件、邮件处理;

5、负责完成领导交办的其他工作;

八、客户经理三组

(七)客户经理岗七(郑友泉)

1、参与重大任务的团队营销;

2、负责协助营销信州区机构客户;

3、负责完成领导交办的其他工作。

(八)客户经理岗八(宫国平)

1、参与重大任务的团队营销;

2、负责联系、营销市发改委、市人民医院、高铁等重点单位;

3、负责完成领导交办的其他工作。

第10篇:业务部部长岗位职责

业务部部长岗位职责

一、所在部门:业务部

直接上级:副总经理;

直接下级:业务员

二、工作职责:在总经理、副总经理的领导下,开展业务部的工作。

1、负责市场开发的协调、管理工作,保证顺利完成公司下达的市场业务任务;

2、负责市场开拓和管理工作;

3、负责制定本部门每年/季/月的市场开发任务;

4、负责对同业、客户、市场环境进行调研,对产品市场的市场开发潜力进行调查和分析;

5、负责召集本部门的有关工作会议;

6、定期将自已的各项工作以书面形式(或口头形式)向副总经理报告;

7、参加公司中层例会、副总经理办公会、年度总结会及其有关的会议;

8、对其分管的工作全面负责。

9、明确公司下达的月度、年度销售任务,尽心尽力朝目标努力,力争上游。

10、完成日常销售工作,具体内容如下: (1)明确每天的计划,并按计划执行。

(2)建立客户档案:客户的年龄、脾气、爱好、人的面貌、家庭情况、手机、家用电话、家庭住址等等,应记录到专用的本子上。

(3)每周总结意向客户,重点客户必须在晨会提出,大家讨论方案。

(4)客户询价需立即处理,接到任何询价电话,要耐心倾听,及时转达,快速处理,不准拖延时间。 (5)客户来电需售后服务时,要积极配合其他相关部门的同事进行问题的解决。

(6)积极搜集市场信息,包括同行动态信息,如价格、产品功能、型号、畅销产品、营销活动等,并提出自己的建议和意见到业务主管处(可以口头汇报),有针对性地采取措施,确保信息数量准确性,内容全面性。

(7)在公司授权的范围内进行业务洽谈,完成市场开发所涉及的各种表格、合同,并协助财务部作好开发票、催款等后续工作;

(8)定期将自己的各项工作以书面形式(或口头形式)向业务部主管报告,并准时参加部门工作会议;

(9)做好公司临时分派的其它工作。

第11篇:业务部具体岗位职责

业务部岗位职责

一、业务部职责

1.主管

1.1 管理权限:行使对公司产品的销售和市场开拓管理的权限,承担执行公司规章制度、规程及工作指令的义务;

1.2 管理职责:合理地组织公司产品销售、开拓市场及承接工程;

1.3 主要职责:1.严格遵守公司的各项管理制度,认真行使公司给予的管理权力;

2.负责公司产品销售、市场开拓工作的总结管理工作;

3.负责客户档案资料的建立与运用;

4.负责拟编和控制本部门的月季年度预算;

5.负责销售管理办法的研究,并提出改进建议;

6.负责产品市场潜力调查和市场情况分析;

(一)关于市场调查部分

①市场调查原则:

A、资料的汇整(对销售人员所汇集的市场情报进行整理,对购买现成的专业调查报告进行搜集整理。)

B、定期调查(每季针对市场状态定期完成全盘调查,以供公司做出决策、修正各机械产品的各个机能,达到与市场同步。)

C、必要时可对某种产品进行专案调查。

②调查范围:

A、对消费市场的调查(囊括了消费动机或原因,对产品使用过后的反应与意见,对产品品质的期望与改进建议,与竞争对手产品差异的调查等)

B、对流通市场的调查(包括对销售量及其占有率的调查,竞争对手动态及其行销策略的调查,对品质服务的意见调查。)

C、对竞争对手的调查(从会计方面把握情报,分析其资产状况获取情报,从经营者方面把握情报,从营业状况中把握情报,其中囊括了交易关系往来的客户的情报,裁决支付的情况分析,与交易往来银行的关系与评价,业绩状况及其营业状况的分析。)

(二)关于市场情况分析部分

市场分析应由下列几个方向来进行: ①目前植保机械市场的规模;

②目前的植保市场占有率; ③市场未来的潜力; ④机械销售渠道情况; ⑤各竞争品牌情况。 7.产品企划与广告宣传的制定;

①产品企划方面要对植保机械市场与消费者进行分析。如消费者可由其购买量与购买频度,购买时间、地点、动机,品牌转换情况及其消费者使用产品情况进行分析。

②产品分析的方向:寿命周期、品质及其功能、价格、包装、产品旺季与淡季、产品的替代性。

③广告策略:目标的设定要具有层次,确定能实现的目标值;根据各个地区的广告效应不同,可以有目标的有的放矢。在做广告时一定要提前做好广告预算,达到经济实惠,促进经济利润的增加。

8.为下属的工作行为规范做好榜样,并帮助下属指正。

9.负责对客户、同业、环境调查分析;

10.负责处理收账和账款异常问题;

11.协助做好各类信息的采集和搜集工作;

12.协助做好有关产品行销工作;

13.完成临时交办的其他工作;

14.负责拟订产品销售计划和市场开拓计划;

15.产品价格制定与管理;

(1)定制目的:为了适应市场竞争,制定客户可接受的产品价格,且符合公司策略,并获得最高利润,因此主管人员必须根据市场的相关价格按实际需求合理定价。

(2)定价目标:

①最高的销售利润。

②最大的销售量,及市场占有率。

③根据市场需求调整价格,以质量保证合理的市场差价。

(3)产品价格的管理方法:折扣与折让包括数量折扣、交易折扣、现金折扣、季节性折扣、推销折扣、以旧换新折扣等。

(4)涨价方式:

①公开成本涨价的事实。

②提高产品品质:如改变外观增强美感,提高品质耐用度,增加功能。

③增加产品数量:做好成本分析工作,调整产品数量,令消费者认为涨价原因乃产品数量增加所导致,情有可原,价有可依。

④以附送赠品的方式,转移消费者对涨价的注意力:如,一次性防护服可依顾客的销售订单多少依量赠送;也可以为一些易损耗的零件多加配送附赠。

(5)产品价格的调低:

①销售数量的提升。

②成本的降低。

③销售利润的评估。如为回馈新老顾客对产品的信赖,适当的薄利多销,维护好原有的顾客群体。 ④了解消费者对价格变动的良好反应,可依据其反应态度,适度调整产品销售价格。

16.总代理设立审核;

(1)目的:

A、确保本公司的权益,使总代理设立的审核更趋严谨,制度化,完整化。

B、秉性着“一省一代理”原则,合理评估代理商,以确保公司的有效运行。 (2)代理商的申请条件:

A、总代理的负责人无不良记录且信用良好者。 B、总代理的所在地具有市场开发价值。 C、该代理点具有发展潜力。 D、该代理点必须办理工商登记。

E、该代理点所在公司账号必须能收受本公司所开立之发票者。 (3)申请流程:

A、由业务员亲访总代理点,据实填具《客户资料管理卡》,并检具客户资料呈核并评估该代理点的市场潜力以及代理能力的呈报。

B、由课长复查该代理点的市场潜力、代理能力及信用状况据实签报复合意见,签核《客户资料管理卡》,并签拟信用额度,会同代理商签署《经销合同书》。 C、由上级经理审核《客户资料管理卡》,签核客户信用限度总额,评定代理等级,审核《经销合同书》。 D、由总经理核对营业单位汇集上列各项资料后,通知财务部将该代理点的账户卡列入管理,由营业本部统筹保管。

(4)注意事项:

A、经核准的代理点连续往来满三个月以上并有实际交易且无不良记录和无迟延付款者,始承认为本公司合格的代理点,享有本公司奖励代理点的福利。

B、代理点未提供任何人保或物保者,一律以现款交易,概不收票据,亦不得享有合格代理点的奖励福利;否则,应当依据有关规定自负其责。

C、经主管核准《客户资料管理卡》,如有负责人、迁址等异动事情,由营业单位填具《客户异动回报单》呈核后更正,更正后《客户异动回报单》交由营业本部统筹保管。

D、代理点如果想要解除经销代理合同,应当由各营业单位主管以《内部公文单》详注原因,并检附《经销合同书》,经营业本部主管审核,会财务部签注有无未收款或未兑现票款,再呈总经理批示,核准后收回原合约作废。

17.债权管理。

(1)具体细则如下:

①主管对于各客户的销售额、收款额、未收款额等应经常留意是否异常。

②特别要注意把握实物动态,以免业务员对未收货款、回收情况等计算错误或作伪账等。

二、外勤人员主要岗位职责

2.业务员

2.1 职位概要:建立、维护、扩大销售终端,完成植保机械销售目标、销售计划。

2.2主要职责:

1.为各企业客户提供专业性销售工作并填写相关资料及销售报表。利用现在信息化优势,尽可能的开发市场,争取更多客户,多给公司增添新鲜血液,激活新市场。

2.到植保站、农机局、农业局、各企业去推广本公司产品,促成销售,扩大公司产品的覆盖率,提成公司品牌知名度;

3.按照企业计划进行产品及方案的推广活动,介绍产品并提供相应资料;

4.参加公司召开的销售会议或组织的培训;

5.与客户建立良好关系,以维护企业形象。

6.在业务经理的领导下,根据公司任务、每月完成本职工作。

7.每次出差除完成任务外,把市场信息、产品新款式、当地市场状况、当地客户资料、自己的建议等用书面形式汇报给相关部门领导。

8.对接到的订单,一定要细致审核(配置、价位、颜色等方面),不要出差错,避免公司损 失。

9.提高自身素质、注意个人形象,言谈举止文明大方,维护公司形象。

10.多学习,熟练掌握业务各项知识,言出必果,体现公司信誉高于一切。

11.协调主管做好其它工作。

12.完成公司交给的其它临时任务。

13.销售人员应定期提出下列报告:每日的活动情况、每月的订货受理内容报告、收款计划,并填制《月销售计划表》。

14.业务员应根据产品的销售情况,按期对客户进行回访,并填写《客户回访报告表》。

三、内勤人员主要岗位职责

3.关于客户名单管理

3.1 客户分类:A类:与业务部门有过业务往来的企业

B类:主动与我公司联络过的企业(包括通过电话、传真、email等通讯工具与我公司进行联络)。

C类:从其他信息渠道取得的企业(包括通过网页、报刊、杂志等)。

3.2 增加流程:①信息统一反馈至业务部(紧可能的注明企业名称、电话、传真、联络人、地址、邮编等)。

②业务部客户名单管理员每月月底汇总一次成《每月新增客户名单表》,呈部门主管签字后,将其输入电脑保存归类。并总结归纳填写《客户档案》,要求存档,有据可依。

3.3 删减流程:本公司对那些商业信函退件的公司企业和长期无反馈的企业公司进行删减。其具体流程如下:

①信息统一反馈到业务部。

②业务部客户名单管理员每月月底汇总一次成《无效客户名单》,呈主管审核后直接从电脑资料库中删除。

3.4 客户名单的管理:

①由客户名单管理员加设密码,并备份于软盘中,软盘每月底更新一次。

②业务人员日常使用:

A、应先填写《客户名单使用申请表》(详列需要调用客户类别、区域、使用时间、用途等),呈主管核准。 B、客户名单管理员打印出相应内容分并登记《客户名单使用登记簿》,使用人签领。 C、使用人按时归还,客户名单管理员应负查核追踪之职。

③其他非业务部使用:

A、先向业务部提出《客户名单使用申请表》,由主管核准后方可借阅。

B、客户名单管理员打印出相应内容并登记《客户名单使用登记簿》,使用人签领。 C、当日下班前归还,客户名单管理员应负查核追踪之职。 ④客户名单保密管理视公司其他规定相关条款而定。

4.关于接单、订单受理办法

4.1 调查

4.1.1 事前调查:内勤人员对于对方的付款能力应做好事前调查,并衡量本公司的生产能力是否能满足对方的订货要求,再决定是否接单受理订货。

4.1.2 调查事项:①下订单单位的概况。

②与下订单者有交易关系,并为本公司竞争对象的同业者。

③下订单单位与本公司的关系及以前的订货实绩、付款情况。

④如为第一次交易者,应就其经历、负责人、资金、性格、往来银行、从业人员数目、每月缴税能力及交易能力、有无与本公司的同业竞争者交易、业务内容等进行调查。

4.2 订货方式:①电话与传真订货。

②货款已到与货款未到的订单。

③当面受理的订单。 4.3 经销商订货下单:

①经销商订货得以电话通知方式或当面通知。

②各业务部门接受订货时,应先调查有无该项库存,如有库存即予填具《销货申请单》,并注明允许的信用额度及应收款项清形,一式两联,一联送主管签核,一联送财务部存查。

③各营业单位主管签核《销货申请单》时,应依据价格表及信用额度与应收款项情形,审核该销货价格及该订单是否超出授信额度。

④非授权价格范围内的受订或超信额及无经销合同者的受订,应呈上一级权责主管核准。 ⑤若客户以现金或支付票据订货时,应于《销货申请单》的备注栏内,注明现金交易。 ⑥上述的《销货申请单》,其有关客户信用额度的资料,各营业单位负责的会计或助理人员应详实签注。

⑦《销货申请单》应编流水号码,依序使用,不得有中断、跳号或乱号的情况,注销时须经营业单位主管签注。

4.4 订单审核:①业务部会同财务部对经销商信用额度、款项予以确认。

②业务部会同资材部门对货物库存予以确认,并开具发票及出货单。

③业务部会同生产、研发工程部门对生产要件予以确认。

4.5 缔结付款条件:

①对于以往一向忠实履行条件的旧客户,可依照惯例认可本交易,但必须规定在三个月内收回货款。

②与新客户交易,原则上在交货时必须同时收取现金。

③即使是旧客户即已往来的额客户,仍应按照其付款能力的好坏,采取直接与其签订契约的办法。

④对于过去曾发生过支票不兑现或不信守契约行为的客户,一概不接受代理收款以外的订货方式。

4.6 订货确认、变更通知

(1)生产部门针对生产能力进行评估,再依据订货受理报告书中的条件及内容,做好确认后,迅速发出订货确认。

(2)负责受理订货的人员在收到前项变更通知后,须立即与订货者联系,并设法努力与订货人协商,使订货条件能配合本公司的生产条件。

4.7 估价单及契约书

(1)在提出估价单时,应先取得所属主管的裁决认可。

(2)当各项条件已经具备,应将订货报告书,连同订购单及契约书等证明订货事实的资料一起提交给所属的主管。

5.交货检验配送

①内勤人员对于客户订货的商品的交货期,依协商的生产计划,须经常与生产部、研发工程部保持联络,以掌握其进度。

②内勤人员若已于指定交货日期钱确定可以交货,应主动与客户联系确切的交货时间。 ③如果确定订货商品的交货日可能延迟时,应事前通知订货的客户以取得其谅解。

④内勤人员在交货或配送商品时,应对照订货单,以确定品名、质量、规格、单价、数量包装及其他事项是否符合。

⑤商品的交货与配送业务由内勤人员负责。

⑥在交货或配送商品时应发出送货通知单。

⑦关于商品交货、配送后,客户拒绝收货、要求退货及其他抱怨问题,应妥善协商处理或通知公司业务部主管。

6.收款

6.1 收款方式:①收款方式分为平时收款及月结收款。

②各营业单位于平时收款时,填写《收入日报表》,现金或银行票据还须注明各款项的现货单号。

③月结收款时由营业本部或财务部印出客户的《应收账款明细表》,送至各营业单位收账,各收款人员依据《送货单》的回执联向客户收取款项后,并填写《收入日报表》。

6.2 收款原则: ①应收货款除依据有关的收款规定外,应对照本办法规定办理。

②各单位营业人员应确实注意掌握收款的期限。

③各单位营业人员应随时注意所属客户的信用情况,以确保收款的执行。

④各单位营业人员对所收取的支票,应确实检查支票内容的合法性和有效性。

6.3 收款程序:①营业人员收到货款后,应填具《缴款明细单》,连同货款呈部门主管签收后,移交财务部。

②财务部人员同时应每日编具《销货日报表》呈报;如遇有送缴货款时应同时随呈《收入日报表》。

6.4 收款时限:①各收款人员应于收款的当日将款项交至财务部入账。

②财务部于次日营业日内将现金、银行票据存入公司银行账户。

6.5 货款回收办法

6.5.1 责任业务员遵守事项:

①在受理订货或提出估价书时,应与对方谈妥付款条件。 ②交完货后在规定付款期限内向客户提出请款单,在付款日须落实收款情况,或寄出缴款委托函给对方。 ③经常与订货者保持密切联络,不断设法使对方如期付款。

6.5.2 防止呆账:

①在信用制度交易前,应彻底做好信用调查,并决定正确的信用限度异常情况。 ②应及时了解客户经营和交付情况。

③交易开始后,须定期性重新研讨信用额度。

④若发现异常情况,应立即采取必要措施(限制销售,促进货款回收,设定担保物及其他)。

6.5.3 提出收款预定

负责人应于每月月底将订货方最近三个月内的收款预定表提供给所属主管。

7.出货

7.1 依据:内勤人员将出货单交予资材部,资材仓管依据出货单出货。

7.2 出货形态:本公司出货形态分以下几种:经销商订货、参展出货、招标。

7.3 商品调拨:

①本公司商品的调拨,区分为工厂调拨至营业单位及营业单位内的相互调拨。

②商品的调拨得由营业本部主管视市场情况,对所属各单位作统一的调配,各营业单位间未经许可不得擅自互相调货。

③各营业单位与营业本部、工厂间的商品调拨,由所属营业单位主管签具《调拨申请单》,汇整后电传本部签核同意。

④业管单位依据核准的《调拨申请单》视各仓库的库存状况,调配各仓库的商品调拨,并填制《配拨单》经签准后执行。

⑤《配拨单》应编流水号码,依序使用,不得有中断、跳号或乱号的情况,注销时须经单位主管签注。

⑥各单位间经许可所作的调拨,除由工厂发货外,其运费归属概由申请商品拨入单位负担。

7.4 出货方式:(1)工厂直接出货至客户。

由工厂直接出货至客户时,由营业单位依核准《销货申请单》,填写《送货单》,经主管签核后,送至工厂由工厂出货至客户。 【注】工厂仓库发货,应于每日中午前依核准后的《送货单》于当日完成发货手续;中午以后由营业单位送至的《送货单》,则于次日中午前完成发货手续。

(2)业务部出货送至客户。

由各业务部依核准后的《销货申请单》,填写《送货单》,经主管签核后,发货至客户处。

7.5 出货注意事项

①出货一律随货开出发票。 ②《送货单》,应连续编号,不得有中断、跳号或乱号之情况,因故注销时,须经主管核准并签注。 产品出库,也应当填写《出库单》。 ③凡无销售行为的出货,由申请出货的单位填写《其他出库单》,经营业单位主管核准后为之。 ④申请单位出货中的教育训练、测试及参展等作业,由申请单位填写《成品借用单》,经营业单位主管核准后为之。

⑤商品交运时,承办人员应确定办妥各项运送手续。

⑥商品的出货,其运输得恰请托运行托运,并填写《托运单》作为运费核计的依据。

7.6 货物跟踪:①业务部人员跟踪货物有无到达经销商处。

②根据出货情况 进行资料建档及相关营业报表的制作。 8.回访

8.1 目的:①调查市场、研究市场。

②了解竞争对手。

③客户保养(电话保养、书面致意、登门拜访、联谊活动、其他):

A、强化感情联系,建立核心客户。 B、推动业务量。 C、结清货款。

④开发新客户。

⑤新产品推广。

⑥提高本公司产品的覆盖率。

8.2 回访对象:业务往来的客户、目标客户、潜在客户、同行业。

8.3 回访计划:业务员每月底应提出次月回访计划书,呈主管审核。

8.4 回访准备:

①每月底应提出下月客户回访计划书。

②回访前应事先与回访单位取得联系。

③确定回访对象。

④回访时应携带物品的申请及准备。

⑤回访时应酬费用的申请。

8.5 回访注意事项:

①服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。

②尽可能的建立一定程度的私谊,成为核心客户。

③回访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动。(提前申请)

④回访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。

8.6 回访后续问题:

①回访后应于两日内提出客户回访报告、拜访日报表呈主管审核。 ②回访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行追踪处理。

③回访后续的结果列入员工考核项目,具体依相关规定执行。

9.客诉

9.1 客诉区分:分经销商客诉与其他客户客诉。

9.2 经销商客诉处理:

①各营业单位接获经销商的客诉时,应填写《客户客诉单》,应交由售后服务部处理。售后服务部依客诉内容视情况来实施检查,并将处理建议交由主管裁示。

②售后服务部若受器材及技术上的限制时,将客诉记录单转回营业本部售后服务部,由本部单位人员继续处理。

9.3 其他客户客诉处理: 应按照处理经销商客诉的方式流程执行。

9.4 客诉处理原则:

①业务部内勤人员接到客户客诉时,应立即交予售后服务部进行处理,不得积压。

②在客户客诉没有达成的时候,需要时可派遣业务员进行协商处理。

10.退货

10.1 退货的种类及判定职责:

①品质不良。由售后服务员判定。

②外观不良。由营业人员判定。

③经销商存货退回。由售后服务部技术人员作品质判定。

④内部的参展退回。由业务部全权受理。

10.2 退货处理:

①由负责的业务员填具《销货退回单》,呈主管签字。

②商品确认有瑕疵的,接受客户的退货办理。

11.推广

11.1 推广方式:

①参加与本公司业务相关的国际、国内的大型植保机械展会,增强产品竞争性。

②完善网站页面,建立属于自己的植保机械网站进行网络推广,并在各大网站投注设置关键搜索,建立产品信息顺畅传递渠道,增加潜在客户对本公司的关注度。开发新客户,促成订单的形成。

③参加政府等有关机构举办的现场演示会,吸取其他竞争者的优点,吸取经验,在不断完善中促进招标的成功。

④在各业务员的回访客户期间,大力宣传公司的产品,提高本公司产品的覆盖率。

11.2 推广的原则:

①推广过程中,各类人员要以身作则,维护公司的形象。

②业务部内部要相互辅助协作,为业务推广的成功贡献出属于自己的一份力量。

四、公共业务

12.公开招标

12.1 公开招标准备活动:

(1)制作投标文件或标书应答书。

标准投标文件应包含一下三点:

①企业资质文件。(包括法人授权书、企业营业执照复印件、行业许可证、相关资质证书、项目负责人身份证明、投标许可人员证明等。) ②质量保证体系。 ③应用案例及客户评价。

(2)围绕招标信息,针对竞争对手进行技术及战术分析,尽一切可能突出本公司产品的优势,提高企业竞争力。

(3)完善公司产品,增强产品外观的可视性,增加产品功能的多样性,坚持创新。 (4)招标前,对相关业务人员进行培训,充分了解公司产品的具体功能效用还有沟通谈判技巧,争取夺标时可以详尽的对评委阐述本公司的产品优势。

12.2 标会现场注意事项:

①注意重点展示本公司产品优势,以加深印象。

②注意捕捉评委对竞争对手的微妙评价及相关信息回馈。

③始终保持微笑,注意调节会场气氛,营造一个轻松的沟通环境。

附件表单:

1.3.6

《竞争对手调查表》 已完成

1.3.7

《产品企划与广告宣传工作筹备进度表》 待定 1.3.15 《零件价格参考表》

待定 1.3.16 《客户资料管理卡》

已完成

《经销合同书》 待定

《客户异动回报单》 待定

《内部公文单》 待定

2.2.13 《月销售计划表》

已完成

3.2

《每月新增客户名单表》 合并至《客户名单表》 已完成

《客户档案》 合并至《客户名单表》

已完成 3.3 3.4 《无效客户名单》 合并至《客户名单表》

已完成

《客户名单使用申请表》

已完成

《客户名单使用登记簿》 合并至《客户名单表》 合订可呈簿 4.3

《销货申请单》

已完成

5 《送货通知单》 合并至《送货单》已完成

6.6.1

《收入日报表》 财务部

《应收账款明细表》 财务部 《送货单》 已完成

6.6.3 《缴款明细单》 财务部

《销货日报表》 已完成 6.7.3 《收款预定表》 财务部 7.1 《出货单》 已完成 7.3 《调拨申请表》 已完成

《配拨单》 已完成 7.4 《送货单》 已完成 7.5 《其它出库单》 仓储部门 《成品借用单》已完成

《托运单》 已完成

《出库单》 仓储部门

8.3 《客户回访计划》 已完成 8.6 《客户回访报告》 已完成 《拜访日报表》 已完成

9.2 《客户客诉单》 已完成 10.3 《销货退回单》

已完成

第12篇:业务部经理岗位职责

业务部经理岗位职责:

1、根据公司运营管理总体发展计划和工作目标,组织实施,确保完成公下达的经营责任指标。

2、确保每月的项目回款、发票正常收回。

3、合理使用资金,加快资金的周转率。

5、开展公司的市场经营和客户服务工作,组织开展市场调查、经营分析,掌握竞争对手动态,及时组织竞争方案的制定和实施,确保公司在市场竞争中的主动。

6、组织实施部门机构和人员的调整设置、绩效考核,提出员工的招聘和使用计划,保证公司内部考核、薪酬分配制度的合理完善及人力资源的有效配置,推进公司目标的实现。

7、推进公司的企业文化建设,掌握员工主要思想动态,倡导队伍的创新和团队精神,提升公司核心竞争能力。

9、密切与客户及供应商的工作合作关系。

10、每周定期将所负责区域信息反馈至公司,了解用户需求及市场动态。

11、对于重点项目、重点用户应及时申报公司,并动用公司人力、财力、技术等资源来保障项目的成功(以书面形式申报)。

12、严格按项目执行计划书执行,为验收做好全部准备。

13、开拓新市场,增加新客户。

14、组织本部门员工业务培训。

第13篇:营销业务部岗位职责

营销业务部岗位职责

一、在公司领导下完成本部职责范围内的各项工作任务。

二、贯彻落实本部岗位责任制和工作标准,密切与客服、技术、行政人事、财务等部门的工作联系,加强与上述部门的协作与配合工作。

三、根据公司的年度任务、明确销售计划指标,编制年、季、度销售任务,确保销售计划指标完成。及时回笼资金,加速公司资金周转。

四、认真执行公司销售管理规定和实施细则,努力提高营销业务水平,为客户提供主动、热销、满意、周到的服务。

五、做好市场信息的搜索、整理和反馈、掌握市场动态、努力拓展业务渠道、不断扩大公司产品的市场占有率。

六、收集客户意见、对公司营销策略、广告宣传、售后服务、产品技术研发等提出参考意见。

七、做好优质服务、售后服务工作。走访客户、及时处理用户客户投诉、提高公司信誉。

八、做到以公司利益为重,不索取回扣、不接私单,遵守法律法规及公司制度。

九、部门成员必须服从部长安排。

十、完成公司交办的其他工作任务。

营销业务部

2009-4-21

第14篇:业务部助理岗位职责

业务部助理岗位职责

一、业务部助理在工作岗位上,一言一行都代表公司形象,要全心全意、热情细致地接人待物,为人处世,善于“换位思考”;

二、协助执行部门工作计划和工厂业务订单计划;

三、协助处理本部门与其他部门之间的关系;

四、协助制定、发送业务通知;

五、接听电话、妥当应答,并做好电话记录;

六、协助业务与客户进行沟通,了解客户需求和对服务质量的意见,并对需求进行整理、分析,提出合理建议,并向部门经理报告;

七、落实追踪客户需求和建议的实施情况;

八、协助落实客户进场参观考察的各项试餐、接待工作;

九、协助处理有关方面的客户投诉,并及时向客户及负责业务反馈;

十、了解自己所负责模块的工作进程,有权对本部门其他成员工作完成质量及完成情况进行监管,发现问题应及时解决并向部门经理反映;

十一、完成部门经理交办的其他业务工作。并向上级提出改进工作的合理化建议;

十二、部门经理不在业务部办公室时,各成员需对其所安排的各项工作及时处理,如因漏项、拖时等造成问题者对负责

人进行20元以上罚款;

十三、在总经理的领导下,各助理全力配合及完成自身分管范围内的各项工作,以确保各项工作的有序有效进行;

十四、处理各类与业务工作相关的文件(如公司资质)及负责完成招投标文件的制作;

十五、负责各类指定产品的报价工作,并在没有业务负责的情况下进行跟进;

十六、协助总经理对各项制度的落实,并且配合对各项制度进行实施,对过程进行跟进及反馈;

十七、按照公司应收款制度,对到期的应收款进行整理并有效的跟进;

十八、监督各业务员完成应收款的对账工作,对账单审核,盖章,电话确认并在有条件的情况下盖章回传;

十九、对业务员上交的工资、出勤、提成表进行审核; 二

十、其他各类报表的完成;

二十一、负责监督业务对各项工作的运行及开展情况,并对执行力不到位的工作跟经理进行汇报;

二十二、当天需要解决完毕的事情必须当天解决,如遇问题影响解决进程的及时告知相关负责人,无法调解的问题向上级反映。造成不良后果追究相关责任人,依据情况对其进行20元至200元处罚;

二十三、如工作中发现业务与助理产生纠纷影响工作进程,若双方在自行沟通得以解决,将不予追究,反之依据情况对双方相关人员进行20元至200元处罚;

二十四、如有报价内容不详、生产情况谎报、发货不及时、订单下发延误等,在可安排得当的前提下而未完成以致出现问题者,业务人员举报三次以上,经核实的确存在所述问题,公司将给与警告,若有再犯类似错误且态度不端者,公司给予辞退处理; 二十

五、业务助理对客户做出的承诺要照所承诺的按时落实,如违背承诺,追究责任人,对相关责任人进行20元至200元处罚,并承担相关责任;

二十六、完成领导交办的其他各项事情。

郑州亿通空调设备有限公司

部门:

部门经理:

业务助理签字:

总经理签字:

2011年8月*日

第15篇:公司业务部岗位职责

公司业务部岗位职责

一、部门目标

培养建立纪律严明,有战斗力的业务团队,完善与发展公司车辆市场,提升公司的车辆品质,美化公司和公司形象,为公司创造一个良好的外部发展环境。

二、部门职能

(1)车管业务

1.车辆上牌办理

2.车辆补牌、证办理

3.车辆年审办理

4.车辆过户、注销办理

5.车辆抵押,解押办理

6.异地年审委托书办理

(2)运管业务

1.营运证办理

2.营运证年审

3.营运证转入、转出、注销

4.营运证补证、换证

5.环保标办理

三、业务部责任管理细化执行

业务人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的业务工作全部移交给接替人员。业务人员办理交接手续,必须有监交人负责监

交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后,移交人员方可调离或离职。

四、业务部管理工作职责

1公司新增车辆管理

(1)由畅百通销售部通知业务部新增车辆信息。

(2)业务部(车管)准备上户资料

(3)财务借支车辆上户费用

(4)购买车辆购置税

(5)车管所签外检、选号、交费、拿证,交畅百通销售部

(6)财务报销费用

2公司办理营运证管理

(1)由畅百通销售部通知业务部新办营运证信息。

(2)业务部(运管)准备办证资料

(3)财务借支车辆上户费用

(4)检测站出具综合性能检测报告

(5)运管所办理、拿证,交畅百通销售部

(6)财务报销费用

3办理补牌、证

(1)客服部通知业务部

(2)准备补牌、证资料

(3)办理补牌、证,交客服部

(4)财务报销费用

4车辆年审

(1)客服部通知业务部

(2)业务部准备年审资料

(3)检测线进行车辆技术评定,合格后办理年审手续。

(4)办理车辆年审、制证、盖章

(5)证件交客服部

(6)财务报销费用

5车辆转出、注销

(1)客服部通知业务部

(2)业务部准备资料

(3)办理车辆转出、注销

(4)财务报销费用

6.费用报销

(1)捷顺达物流新增车辆上户费用报销须向畅百通销售部登记、签字,报销凭证交财务部审核、签字,并向主管领导签字后进行费用报销。

(2)车队车辆报销:客服部确认车辆并签字、报销凭证交财务部审核并签字,然后交物流主管领导审核签字后交车队主管领导确认,车队财务报销

(3)车辆补牌,证证件缴纳费用明细发票或复印单需交由财务部,作为报销凭证。

(4)车辆过户缴纳费用明细单需交由财务部,作为报销凭证。

(5)车辆年审各种费用明细单需交由财务部,逐级签字,作为报销凭证。

(6)车辆抵押,解押,需将证件交由财务部,作为报销凭证。

五、业务部职责规范管理

1.业务部应及时向公司汇报车管、运管新政策,市场上的非正常情况以及突发事件等,及时汇报给公司。

2.业务部将各种证件交由客服部时,需有交接工作,由客服部签字确认。若有丢失证件情况,自己承担。造成公司损失的,公司按照损失程度,作出相应惩罚。

3.业务部业务办理完成,证件需交给公司客服部。私自交给车主造成公司损失,由当事人承担责任。造成公司重大损失将直接承全部担经济职责并解除其职位。

4.每月进行工作汇报。将上月工作内容及相关数据资料上报给公司主管领导,与此同时,将本月工作计划一并上报。上月工作绩效突出的,给予奖励。消极怠工者给予处罚。

5.客服部交由业务部工作时,业务部应和客服部确认完成时间。并在相应时间完成,如有特殊情况及时跟客服部沟通。

6.报销费用需登记,避免费用重复报销。如发现重复报销和恶意报销费用,按侵吞公司财务给予相应处罚,情节严重时送司法机关并解除其职位。

7.业务人员不得向车主收要额外费用,如有发现给予相应处罚,情节严重的直接解除其职位。

六、业务办理时间

1.上户业务

按畅百通销售部提交车辆信息、资料后告知业务部,业务人员跟车主沟通上户日期。买税、上户时间为一天内完成。如超时需向公司主管领导汇报及时说明情况。

2.补牌、证、委托、解押、抵押业务

补牌、证、委托、解押、抵押业务办理业务为每周

一、

三、五办理,办理时间为半天,如有较急业务,需向主管领导说明情况。

3.过户业务

按客服部提交过户申请后,资料准备齐全,业务部及时跟车主沟通过户时间,办理过户时间为一天。

4.车辆年审业务

车辆年审业务办理时间为每周

一、

三、五办理,办理车辆年审时间为一天。如有特殊情况及时跟主管领导说明。

5.营运证办理、年审、转出业务

营运证办理、年审、转出办理业务时间每周

一、

三、五办理,办理时间为半天,如有特殊情况及时跟主管领导说明。

6环保标业务

环保标业务办理时间为每周

二、四办理。

以上是业务办理时间,请合理安排工作时间,如不能及时办理或有特殊情况须及时向公司主管领导反映。不能及时办理又不向公司说明,造成公司经济损失,公司按失职进行处罚。

第16篇:酒店业务部岗位职责

酒店业务部岗位职责 业务总监岗位职责

酒店业务部总监直接对公司总经理负责,完成总经理布置的各项工作,并定期述职。

一、负责部门的人员安排、业务开展和日常管理

1、

2、

3、

4、

5、制定、调整部门内的人员编制、设立岗位,制定岗位职责; 安排、监督部门各岗位的工作; 制定部门中、远期发展目标和近期工作计划; 收集、整理产品信息,不断完善产品网络建设; 责成并指导区域经理积极、主动维护与酒店的合作关系,定期走访,

接待来访;

6、

7、

8、

9、制定出差计划,了解各地市场情况和酒店情况; 及时汇总各地展会、大型活动等信息,并提交各部备查; 每月完成主推酒店和酒店销售计划的评定审核; 了解竞争对手的信息,制定相关对策。

二、负责与其他部门的沟通与协作

1、

2、

3、

4、及时处理各部门的反馈意见和投诉; 配合销售部、预订部等其他部门处理特殊预订事务; 配合市场部完成各种产品促销信息的提供; 配合相关部门做好定期业务培训工作。

三、完成总经理临时交办的其他工作 区域经理岗位职责

一、开发新的酒店产品

1、通过网络、同行及实地考察等多种渠道获得新的酒店信息;

2、根据公司制定的合作标准与酒店进行合作谈判;

3、与符合合作标准的酒店签订合作协议。

二、管理并维护酒店产品

1、加强与酒店的沟通与交流,争取最有竞争力的合作条件;

2、定期与酒店进行业务交流,了解酒店动态,维护与酒店的良好合作

关系;

3、了解所负责区域的市场情况,收集当地的重要展会或活动信息,及

时上报并协同其他部门做相应的准备工作;

4、根据合作关系、合作条件等综合因素,划分所负责区域酒店的推荐

级别,按月制定酒店销售计划并督促相关部门落实完成;

5、及时处理所负责区域酒店的变价和其他信息更新工作。

三、配合其他部门完成与酒店相关的各项工作

1、向市场部提供各类酒店促销信息;

2、配合预订部解决与酒店相关的各种工作;

3、配合结算部与返佣存在问题的酒店进行沟通;

4、配合其他各部完成会议、团队的询价和报价工作。

四、完成部门总监临时交办的其他工作 区域助理岗位职责

一、协助区域经理完成各项工作

1、

2、

3、

4、负责处理酒店合同的回复、保存、整理等工作; 协助区域经理完成酒店的变价、系统信息更新等文字录入工作; 协助区域经理收集整理所负责区域的市场、酒店、展会等信息; 区域经理外出、出差或休假期间,区域助理有责任代理其工作。

二、完成部门总监和区域经理临时交办的其他工作 房控助理岗位职责

一、监控、管理酒店的房态信息

1、负责管理与酒店的预留房合同;

2、负责预留房信息的录入、更新和维护;

3、与酒店相关部门联系,掌握酒店房态,并将有关信息录入系统;

4、负责与酒店相关部门在酒店房间紧张时,申请更多预留房;

5、负责监控预留房的使用情况,并定期提交预留房使用率数据分析报

告。

二、完成部门总监和区域经理临时交办的其他工作

第17篇:外贸岗位职责

云客搜索(),领先的外贸搜索引擎

1、负责外贸业务管理、协调、指导、监督工作,组织落实公司年度外贸业务工

作目标,规范外贸业务流程;

2、负责开拓国际市场,了解、搜集市场信息,及同行业竞争对手的情况,开发

新客户与其建立业务联系;

3、国外关系客户日常维护工作,包括对客户的询问解答、答复及其他相关问题;

4、负责所有外贸单证的制作及外汇核销工作及电子口岸的网上联络工作;

5、负责国外客户的接待工作,接机、安排参观等事宜。

所谓的外贸专员一般就是指的外贸业务员,负责公司的产品销售,订单的签订,

客户的开发及维护,对客户的询价进行协调,接到订单后给生产部门下发生产计

划等,主要就是业务方面。

宾果职业测评

您的人格类型为ISFJ(内向、感知、感情、判断),简单来说,您的个性特征可以用“忠诚而随和的保护者和支持者”来概括。 ISFJ人格特征的基本描述:

基本人格特点:

谨慎、严肃、敏感、安静、谦逊、体贴、富有同情心,希望被他人需要;以家庭为中心,追求平实的生活,对现实中的很多事件或细节较为敏感和有强烈的反应,通常有很好的记忆能力和分析能力,清楚地记得事物的细节,诸如声音的音色或面部表情、以及在当时环境中这些信息所代表的含义。

社会人际特点:

不善言谈,不善表现,很少表达自己的情绪和感受,朋友圈子较小,也不轻易结交朋友,但一旦成为朋友,会对朋友非常真诚、忠诚和珍惜,希望能够在物质和精神上给朋友以支持和帮助,甚至不惜牺牲个人利益,与所在群体的成员能够很好地相处。

领导和管理:

务实、实事求是、做事果断、有条理、但偏保守,致力于创建有序和谐的工作和家庭环境,通常是团队或组织中稳定的支持力量,不刻意追求领导角色,但在必要时能毅然承担重任;依据自己的价值观、丰富的信息贮存和对他人的理解和关心做出决定,喜欢用事实和数据说话,期望他人和自己都遵从组织的需求、规范和等级;重视已建立的程序和权威,认为这些是经过检验的、是有用的、好的东西,认真、谨慎地遵守传统作法和规章。

压力下的表现:

当感觉不被信任、不被需要时,心理上容易产生压力和恐慌感;在困难和压力面前,通常具有较强的吃苦耐劳精神,甚至不惜牺牲个人利益去完成任务和目标;但是,当压力过重过大或长期得不到疏导时,容易变得愤懑和满腹牢骚,过多的注意某个决定对他人的直接影响,不能以事论事,而是看人行事,以至于为自己和他人设想多种消极的可能性。

功能说明:

ISFJ的功能运用如下:

主导功能:感觉

辅助功能:情感

第三功能:思维

第四功能:直觉

主导功能是感觉,辅助功能是情感。倾向于注意细节、重视实际,能记住琐碎细节,在需要耐得住寂寞和沉闷,要求付出细致和耐心的工作上有优秀的表现;同时,在工作和生活中能够主动表达自己的情绪和情感,也能够主动了解和照顾他人的需要,并体谅他人的感受,易于与他人建立人际关系。

找国外客户,用云客搜索

较少运用的功能是思维和直觉。ISFJ很容易因为过于关注细节,以及应对“要对他人负责”所产生的事务,而陷入无休止的劳作中。从而容易淡化思维功能和直觉功能,即使在需要这些功能的场合,仍然无法有效使用。一方面,容易强调细节而不易形成和使用整体的概念,很难预见某种情境下可能产生的结果,想不出常规以外可能的解决问题的途径,难以适应和接受自己已经习惯或认同的事情之外的观点;另一方面,容易在处理问题时不讲求逻辑,不能够系统性地思考和处理问题,显得不够客观,感情用事。

在工作中的优势:

★ 很强的职业道德意识,负责而勤奋,值得信赖

★ 实际而务实,解决问题的办法通常具有较强的可操作性

★ 能够很好地集中精力,关注焦点

★ 十分关注细节,能够准确把握事实

★ 能够连续工作,对于相同的工作不会感到厌倦

★ 优秀的组织才能

★ 乐于按程序和规矩办事,尊重别人的地位和能力

★ 能和别人建立和谐友好的关系,是同伴中的可靠的好伙伴,是员工中勤勉而很少滋事的模范

★ 乐于助人,通情达理,良好的协作技巧,给同事和下属职员的工作提供有效地支持和帮助

★ 了解公司(或者组织)的经历,能够很好地维护公司的传统

在工作中的劣势:

⊕ 可能低估自己的能力,难于坚决地维护自己的需要和利益

⊕ 不愿意尝试、接受新的和未经考验的观点和想法

⊕ 对反对意见过于敏感,在紧张的工作环境里感到很受压抑

⊕ 易于只关注细节和眼前之事,而对整体和将来重视不够

⊕ 不懂得如何拒绝职责之外的要求或请求,而将自己陷入过多的任务和事务中

⊕ 当同时面对多个工作项目或任务时容易感到无所适从,甚至抱怨连连

⊕ 难以适应新环境,或者在不同工作任务之间来回切换时会有困难

⊕ 如果自己得不到来自他人和周围环境的充分的重视和赞赏,就会感到灰心丧气

⊕ 不善于表达自己的需求和要求,以至于常常沦为辅助性的角色

⊕ 一旦形成就某个问题的观点,就不愿再对该问题进行重新的思考、寻求其他的方法,或者听取他人的新的建议

发展建议:

▼ 省视和练习自己的表达能力和习惯,设法更加灵活、随和一些

▼ 学会以积极地、开放地态度来面对外部世界,尽量少的调用自己的负面情绪

▼ 尝试接纳在自己的经验之外,也存在很多既定的客观事实,只是自己还未接触到

▼ 尝试直截了当地做决定

适合的工作环境

⊙ 工作氛围重视传统和制度,工作环境稳定、有序,尊重个人隐私

⊙ 处于较为稳定的发展期的组织或者部门,内部分工明确,有明确的作业准则和晋升标准

⊙ 组织文化强调流程化,追求效率,赞赏员工的付出和奉献精神

⊙ 内部氛围安静平和,鼓励和平共处,相互协作

⊙ 所在组织能够为社会提供有价值的产品或者服务

⊙ 组织内部认可和鼓励踏实、认真和稳健的工作方式,并提供有序和公正的竞争环境

所适合岗位具备的特点:

⊙ 要求仔细观察、一丝不苟和准确无误,能够充分发挥ISFJ记忆事实和分析细节的能力

⊙ 需要处理的是有形的、有现实感的项目或任务,并能够为别人提供帮助和服务

⊙ 岗位角色并不引人注目,但却能够为组织提供稳定而有力的支持,同时,自己的工作又能得到组织的重视和赞赏

⊙ 所在岗位有标准化的工作程序,需要持续地付出耐心、细致,通过运用经验和常规判断力来完成的岗位

⊙ 精力指向比较集中,单位时间内关注某一个对象(人、项目、任务等),并且劳动的结果直观可见

⊙ 工作沟通对象(同事、上级或客户)相对固定,且总体交流人数较少

⊙ 工作空间相对独立,工作时间内受到最小限度的干扰,以便于集中注意力做事

⊙ 工作成果的提交过程有明确的时间或阶段计划,在时间点之前能给予充分的时间来准备

适合岗位举例:

行政人员、人事专员、人力资源经理、文秘、行政助理、经理助理、文档工程师、律师助理、单证员、调度员、仓库管理员、生产助理、医生(家庭)、牙科医生、店主(零售店/精品店)、商场营运、酒店管理、售后技术支持、幼教、小学教师、柜员、结算员、保险经纪人、室内设计师、商业美陈、音响师、灯光师、出版印刷、牙医、护士、药剂师(士)、营养师、兽医、保健医生、统计员、资料员、绘图员、校对员、簿记员、打字员、服务员、营业员、收银员、理货员、防损员、乘务员、电工、验光配镜师、检查化验、质检员、餐饮服务、植保员、饲养、绿化、特殊教育老师、社区工作者、会展设计师、艺术家、音乐家、神职与宗教类职业、民政部门职员、动植物培育员、动物营养配方师、配种员、农技师、土肥技术员等。

第18篇:采购业务部主管岗位职责1.具体负责采购业务部门的采购工作,实施采购计划,并对采购业务部经理负责。2.调查研究采购业务部经理制订的采购计划,熟悉营运部的商品需求及消耗情况,熟悉各种商品的供应渠道和市场变化情况,独立完成采购业务部经理交付的工作。3.积极参与产品业务洽谈,筛选合作的供货商,并负责协商最佳的采购交易条件。4.审核商品采购合同、促销协议。5.确保供应商费用等指标的完成。6.实地观察竞争厂商,阅读报纸及专业杂志,并与所有可能获得资料来源的人士或机构讨论或做市场研究,以了解市场一般及个别产品趋势走向。7.定期拜访并评估供货商,以确保供货的稳定性及公司的最佳利益;组织对供应商的评估工作,做到客观、公正。8.确保充足有效的库存,同时保证较高的商品周转率。9.按计划完成采购业务部各类商品的采购任务,并在预箅内尽可能减少开支。10.不断开发新供应商,确保供应商资源的连续性。11.开发品质良好的自营品牌商品,这些商品必须能有相当的销售量,并能以竞争性的价格售出(同时应有合理的利润),让客户有物超所值的感受。12.严格把好进货质量关,坚决抵制假冒伪劣商品进入商场。13.与营运部合作,以扩展业绩(业绩是与卖场共同分担的责任)并达成毛利比率及金额的目标(毛利是采购人员的主要责任)。注意库存,与卖场合作并提供支持,使卖场库存维持在最适当的水准(存货是与卖场共同分担的责任)。14.尽可能多到卖场拜访,以便及时了解卖场情况,或经常以电话、传真或采购通告等方式与卖场沟通。15.执行最有效的价格策略,与卖场人员合作,扩展业绩并达成毛利的目标。16.起草本部门的各种促销活动,配合企划部制订具体促销计划,根据既定促销计划,有目的地与供应商进行谈判。17.完成采购部经理交办的其他工作,并及时反馈完成情况。

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