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篇:审计员岗位职责

审计员岗位职责

在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。

监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。

控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。

负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。

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第2篇:审计员岗位职责

在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。

监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。

控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。

负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。

协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。

第3篇:审计员岗位职责

审计员-岗位职责

在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。 监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度执行。

控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划行为。

负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪情况。

协助政府审计部门和会计师事务所对公司独立审计活动。

定期或不定期地进行必要专项审计、专案审计和财务收支审计。

负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同审计活动。

负责对所有涉及审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。 负责做好有关审计资料原始调查收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。

完成总经理和财务部部长临时交办其他任务。

第4篇:公司审计员岗位职责

公司审计员岗位职责

在部长领导下,按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则,在上级批准后组织执行。 监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。

操纵、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标打算的行为。

负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情形。

协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。

定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。

负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守隐秘和爱护当事人合法权益。

完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。

第5篇:财务审计员岗位职责

财务审计员岗位职责

1.受会计主任直接领导,协助会计主任做好财务审计工作。

2.根据公司财务制度,负责各种收入、支出的审核工作。

3.负责对部门借款审核,对出纳签发的支票要素审查无误后,负责加盖在银行备案的印章。

4.负责审核各项财务收支,严把财务关,做到按计划列支,控制费用开支,杜绝非正常开支。

5.负责会计凭证的审核,保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

6.登记应收帐款、手工帐并与电脑帐核对。

7.负责核算费用;核算与管理各类合同、押金、保证金;统计、监控资金流量等。

8.协助会计主任计算员工工资,并根据审核过的工资表负责及时发放。

9.负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括:营业日报表、月度费用报表、资金流量表、应收款报表等。

10.装订、管理本部门财务档案。

11.完成上级交派的其它工作任务。

第6篇:审计员岗位职责描述

岗位描述

审计员

岗位名称:

审计员

直接上级:

审计室主管

本职工作:

往来业务及会计帐务审计工作

工作责任:

1.对集团会计凭证、帐薄、报表进行审计。 2.对财务管理部,投资部预算报告进行审计。 3.对集团合同签定进行审计。

4.审计财务管理部做出的预决策方案及经济分析报告。 5.审计微机记帐情况。

6.审计下属公司销售收入,成本费用,经费支出情况。 7.审计保健品、制药公司与集团公司的往来业务。

工作范围:

会计帐务及往来业务

素质要求:

1.基本情况: 2.专业技术: 3.情商要求: 4.其它要求:

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