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篇:监察审计部职责

监察审计部职责

纪委、监察、审计合署办公,履行党的纪律检查职能、行政监察职能、审计职能,对厂党委、行政负责。

纪检工作职责

维护党的章程和其他党内法规,检查厂内各级党组织和党员执行党的路线、方针、政策和决议以及国家法规、厂内决议和规章制度情况。负责纪委工作和厂纪检宣传教育工作。监督对象:党组织及党员。

1、起草年度和阶段性工作计划,督促检查、分析任务落实情况;负责起草纪委有关文件、领导讲话、工作总结、上报材料以及统计报表工作。

2、承办厂领导人员廉洁自律日常工作。

3、负责厂中层以上领导人员的廉洁档案和厂领导班子廉洁档案的建立工作。

4、开展对党员干部的党纪政纪条规教育及领导人员廉洁从业、廉洁自律的正反两方面典型教育,组织和落实反腐倡廉教育计划工作,全面掌握纪检宣传教育工作开展情况,及时总结先进典型。

5、建立健全党风廉政建设责任制和惩防体系建设。

6、负责纪委信息化网络工作。

7、负责纪委各种文件的落实和归档工作,负责完成上报《纪检信息》。

8、起草纪检工作各项工作制度和规章制度。

9、负责办理厂内党组织和党员违法违纪案件。

10、负责厂纪检信访举报工作,并完成调查结果。

11、负责受理上级、地方司法机关转来的信访举报信件的处理工作,协助地方司法机关查办涉及企业的违纪违法案件。

12、负责对违纪线索初核、立案、调查、取证工作。

13、负责对违纪违法者提出处理建议。

14、负责办案文书资料的管理工作以及移交审理前所有书面材料的整理工作。

15、负责起草年度信访举报案件检查的工作计划和总结。负责收集、整理、总结上报信访举报和案件检查的月、季、年度报表。

16、负责落实上级有关信访举报、案件检查等方面的条规、文件和要求,起草具体的实施办法。

17、负责对纪检工作标准、管理标准及相关制度的制定、修编和完善工作。

18、完成领导交办的其他工作任务。 监察工作职责:

保证政令畅通,维护公司制度纪律,改进工作方式,完善管理制度,提高管理效能,强化廉政建设,促进全厂员工廉洁奉公,遵纪守法。监察对象:各部门负责人及以下管理人员。

1、监督、检查监察对象贯彻国家和上级的法律、法规及厂内规章制度、管理标准等情况。

2、围绕全厂的生产经营活动,开展常规监察。监督、检查监察对象履行政职能、职责的情况,切实提高工作效率。

3、监督检查监察对象在落实厂内重要工作部署及重大任务中,是否采取切实有效的措施,按规定要求实现目标和完成任务。

4、受理对监察对象违规违纪行为的检举、控告,并做好有关信访工作。

5、调查、处理监察对象的违纪违规行为。

6、根据厂内要求,参与厂内重大事故的调查。

7、参与对厂内中层干部的考核评议工作。

8、参与厂内监督管理等方面的重要制度的建议,并监督其实施。

9、对监察对象进行遵纪守法、廉洁、效能的教育。

10、依照国家的有关政策、法律、法规,保护监察对象和全厂的合法权益。

11、监督“三重一大”执行情况。

12、开展专项效能监察,包括燃料效能监察、物资效能监察、大修技改工程效能监察、各部门、中层干部及有关管理人员执行国家法律、法规及履行岗位职责的情况进行常规性的监督检查。

13、对厂内所有招标进行监察。

14、负责对监察工作标准、管理标准及相关制度的制定、修编和完善工作。

15、完成领导交办的其他工作。 审计工作职责

在厂长的直接领导下,负责全厂及所属各单位的日常审计工作。

1、对财务收支计划、资金计划进行审计,检查资金、资产管理及使用等情况;

2、负责全厂及所属单位的财务收支、财务预决算审计、管理效益审计、任期经济责任审计、中层干部离任审计、专项经费审计、投资和技术改造项目审计等系列审计相关的工作,进行有关审计原始资料的调查取证、收集整理和建档工作,编写内部审计报告。

3、负责企业常规年度财务审计管理工作和根据厂长要求,开展过程审计或专项审计,向厂长提交审计工作计划和审计报告,按时完成审计工作任务;

4、评审企业内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理,检查企业内部控制制度的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行测试评价,为企业优化管理提出审计意见和建议;

5、对企业的建设工程和重大技术改造、大修技改等的立项、工程招标、概(预)算、决算和竣工交付使用、物资(劳务)采购、燃料采购、产品销售、对外投资及内部控制等经济活动和重要的经济合同等进行审计。

6、对审计中有关事项及审计中发现的问题召开调查会,并索取证明材料,并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见,及提出整改的工作建议;

7、负责组织、联系、协调外部审计等管理工作;

8、制订审计管理制度,经归口单位审批后执行;

9、负责对审计工作标准、管理标准及相关制度的制定、修编和完善工作。

10、完成领导交办的其它工作。

第2篇:监察审计部职责

监察审计部职责

一、制定企业内部监察审计工作制度,编制企业年度内部监察审计工作计划。

二、组织、配合中介机构开展对企业年度财务决算的审计工作,并对企业年度财务决算的审计质量进行监督。

对本企业及其所属单位的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量、经营绩效、劳务支出、物资采购、工程结算、工程分包招标、经济合同、对外投资、内部控制、基建工程的决算以及其他有关的经济活动进行审计监督。

四、对企业直管的项目进行终结、奖罚兑现审计;对分公司管辖的项目进行终结、奖罚兑现的复审。

五、监督检查公司及所属单位、部门、工作人员在贯彻执行国家法律、法规及在遵守和执行上级单位、本单位各项规章及制度中的情况。

六、受理对监察对象违反行政纪律行为的检举、控告;调查处理监察对象违反行政纪律的行为;参与对监察对象的考核评议工作;协助公司领导和有关职能部门加强内部监督,对监察对象进行遵纪守法、廉洁高效的教育。

七、促进公司廉政建设,组织开展效能监察工作: 八、做好上级监察部门和公司管理规定由监察部门履行的其他职责。

监察审计部经理岗位职责

一、具体领导、组织监察审计部门的各项工作,对本部门的工作负责。

二、制定和完善公司监察审计方面的各项规章制度。 三、制定年度监察审计工作计划,报公司领导批准后组织实施。

四、创新内部监察审计工作,在完成正常监察审计业务外,积极开展监察审计调查和专项管理监察审计,为加强企业管理,提高经济效益出谋划策。

五、具体配合社会中介机构对企业的各项审计工作,并对外部审计的质量进行监督。

六、提高服务意识,积极主动为基层单位解决实际问题。 七、带头执行《内部审计工作管理暂行办法》和《内部行政监察工作管理暂行办法》,不断提高内部监察审计工作质量。

八、积极主动完成领导交办的其他工作。

内部监察员岗位职责

一、严格执行《内部行政监察工作管理暂行办法》的规定,不断提高内部监察工作的质量和水平。

二、检查有关法规、制度的执行情况,调查研究存在问题,提出合理化建议。

三、检查受理违规、违纪案件,重要、复杂案件经请示有关领导后及时上报上级有关部门,触犯刑律的移交司法部门。

四、受理来信、来访,受理申诉、控告,做好相关资料的记录、整理,按期完成年终总结、信息上报等工作。

五、参与对财务审批制度的健全性和执行的有效性进行监察。

六、参加基本建设投资及重大经济活动的监察工作;做好经营活动中的成本核算、物料消耗、物资采购、分包结算、工程结算、质量、安全以及各项费用的使用、亏损项目、亏损单位和对外投资等方面的监察记录。

七、积极协助部门领导组织对监察对象进行遵纪守法、廉洁高效的教育培训;加强业务学习,为提高企业管理水平出谋划策。

八、及时整理监察工作档案,并按规定存档。

九、完成领导交办的其他工作。

内部审计员岗位职责

一、严格执行《内部审计工作管理暂行办法》不断提高内部监察审计工作质量。

二、根据审计工作计划的安排,对基层单位会计报表进行不定期审计,落实资产、负债、权益及收入、费用、利润的真实性。

三、负责所属各单位负责人的经济责任审计,对其经营期间的经济责任做出评价。

四、对所属各单位的货币资金进行定期或不定期检查,核实库存限额及货币资金的相互控制情况。

五、负责检查工程项目的过程控制、成本管理、核算情况和工程项目的兑现审计。

六、负责审计文件、审计底稿、审计报告等审计档案的管理工作并按期归档。

七、积极开展审计调查和专项审计工作,为加强企业管理出谋划策。

八、对内审业务要加强学习,对实际工作要不断创新。 九、完成领导交办的其他工作。

第3篇:监察审计部职责

监察审计部职责

1.负责起草和完善监察审计工作的各项规章制度;

2.负责制定部门工作计划和费用预算;

3.负责公司的财务收支、经济效益、内部控制制度的审计监督,组织开展内部审计;

4.负责对公司固定资产投资项目审计;

5.负责定期与不定期对公司财务状况和经营活动进行审计,审计监督财务计划的执行情况和财务决算;

6.负责按公司下达的目标管理年度计划完成情况进行审计;7.负责对企业资产的安全和完整进行审查;对国有资产保值增值情况进行审计;

8.负责对重大工程项目、自筹基建项目、固定资产重大投资进行审计或聘请社会中介机构进行审计;

9.对公司主要行政领导调离及免职的经济责任审计;

10.负责公司行政监察工作。对公司有关法律、法规、规章和企业内部制度的贯彻落实情况进行监督检查;对经营管理者履行岗位职责及从事管理活动的情况进行监督检查;对企业管理效能、效率和效益情况进行监督检查;

11.受理公司人员的举报,纠正和处理生产经营管理中的违规违纪行为;

12.负责开展员工遵纪守法、廉洁从业的宣传教育工作;

13.完成公司交办的其他工作。

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